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天津市机关事务管理局 2023年度部门决算

来源:太阳城娱乐 发布时间:2024-08-30 20:27


天津市机关事务管理局

2023年度部门决算


目录

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分名词解释


第一部分概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家有关机关事务的法律、法规和方针、政策,研究起草有关机关事务工作的地方性法规、规章草案,并组织实施。
2.负责市级机关机关事务工作。拟订机关事务管理的制度、标准、政策,并组织实施。指导区县机关事务工作。
3.组织拟订机关后勤服务管理制度,并监督实施。指导、监督市级机关后勤服务工作。
4.按规定制定市级相关机关财务管理有关规章制度,并组织实施。承担市级相关机关有关行政、事业经费的管理工作。指导市级相关机关会计事务工作。承担市级相关机关政府集中采购的协调和管理工作。
5.按规定负责市级相关机关国有资产管理工作,制定有关规章制度,并组织实施。
6.负责市级机关办公用房管理工作。负责市级相关机关及所属全额拨款事业单位住房制度改革工作。指导市级相关机关公务员集中住宅区建设,承担市领导集中住宅区物业管理工作。
7.会同有关部门拟订公务用车配备使用管理办法和规章制度,并组织实施。负责市级党政机关和事业单位公务用车管理工作,承担公务用车的编制、配备、更新、维修和处置工作。指导、监督区县公务用车管理工作。
8.负责公共机构节能工作,在市节能行政主管部门指导下,负责推进、指导、协调、监督公共机构节能工作以及市级公共机构节能监督管理工作。
9.承担市级机关集中办公区后勤服务保障、安全保卫和相关社会事务管理协调工作。
10.研究拟订市级领导服务保障有关规章制度,并组织实施。承担市级领导以及有关服务对象的生活服务管理工作。协调有关部门做好市级老同志的暑期休养等服务工作。
11.负责指导公务接待工作。会同有关部门制定市级党政机关公务接待的相关制度和标准。承担来津的党和国家领导人、省部级领导干部及重要外宾的接待服务工作。承办市重要会议及活动的服务工作。
12.负责市级党政机关办公用房的规划、权属、调剂、使用监管、维修、处置等工作。
13.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市机关事务管理局内设12个职能处室;下辖26个预算单位。纳入天津市机关事务管理局2023年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 天津市机关事务管理局(本级)
2. 中共天津市委信访办公室
3. 中共天津市委研究室
4. 天津市人民政府研究室
5. 中共天津市委机构编制委员会办公室
6. 中共天津市委政法委员会
7. 天津市社会治理研究中心
8. 中共天津市委台湾工作办公室
9. 天津市台胞服务中心
10. 中共天津市委统一战线工作部
11. 中共天津市委统一战线工作部宣传中心
12. 天津市欧美同学会
13. 天津中华职业教育社
14. 中共天津市委老干部局
15. 天津市老干部活动中心
16. 天津市老干部教育中心
17. 中共天津市委市级机关工作委员会
18. 中共天津市委组织部
19. 中共天津市委宣传部
20. 天津市出版物产品质量监督检测(鉴定)中心
21. 天津市市直机关幼儿园
22. 天津市机关后勤事务服务中心
23. 天津市天宾服务中心
24. 天津市机关事务管理局市级机关服务中心
25. 天津市机关事务管理局汽车服务中心
26. 天津市党政机关办公用房管理服务中心
27. 天津市中华民族文化促进会办公室


第二部分2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》


十二、关于空表的说明

天津市机关事务管理局2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市机关事务管理局2023年度收入、支出决算总计1,699,847,324.16元,与2022年度相比,收、支总计各减少4,507,240.65元,增长0.27%主要原因是:预算进行调整,本年度各级预算单位收入和支出中自有资金收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

天津市机关事务管理局2023年度本年收入合计1,226,724,903.57元,与2022年度相比减少257,340,115.08元,主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用经费。

其中:一般公共预算财政拨款收入1,010,352,371.08,占82.36%政府性基金预算财政拨款收入26,411,134.342.15%

国有资本经营预算财政拨款收入0.000.0%财政专户管理资金收入0.000.0%事业收入60,642,568.704.95%事业单位经营收入61,922,774.895.05%上级补助收入0.000.0%附属单位上缴收入0.000.0%其他收入67,396,054.565.49%

三、支出决算情况说明

天津市机关事务管理局2023年度本年支出合计1,204,661,830.75元,与2022年度相比减少291,496,748.31元,主要原因是预算进行调整,厉行节约,压减公用经费开支。其中:基本支出632,567,408.0352.51%项目支出487,959,686.1040.51%上缴上级支出0.000.0%经营支出84,134,736.626.98%对附属单位补助支出0.000.0%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市机关事务管理局2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,093,850,684.68元,与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少407,347,685.71元,下降27.13%主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市机关事务管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出1,011,870,414.12元,占本年支出合计的84.0%,与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少177,365,748.51元,下降14.91%主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用经费开支。

(二)支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,011,870,414.12元,主要用于以下方面:一般公共服务支出747,798,150.20元,占73.9%;教育支出24,641,798.71元,占2.44%;文化旅游体育与传媒支出76,023,873.02元,占7.52%;社会保障和就业支出55,999,134.59元,占5.53 %;卫生健康支出90,479,134.60元,占8.95%;城乡社区支出2,113,801.00元,占0.2 %;债务付息支出14,814,522.00元,占1.46%

(三)具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为903,184,522.00元,支出决算为1,011,870,414.12元,完成年初预算的112.03%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为147,311,000元,支出决算为143,865,552.00元,完成年初预算的97.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为32,742,000元,支出决算为31,581,888.30元,完成年初预算的96.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为119,097,000元,支出决算为119,756,647.48元,完成年初预算的100.55 %,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为7,080,000元,支出决算为7,080,000元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0元,追加预算为4,829,768.00元,支出决算为4,829,768.00,决算数等于追加预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费
6. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,支出决算为43,759,143.50元,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际需求,对年初预算进行了调整。
7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)年初预算为0元,支出决算为5,000,000.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际需求,对年初预算进行了调整。
8.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)行政运行(项)年初预算为11,820,000元,支出决算为12,486,633.24元,完成年初预算的105.64%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
9.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0元,支出决算为800,000元,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际需求,对年初预算进行了调整。
10.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)年初预算为6,090,000元,支出决算为6,086,763.06元,完成年初预算的99.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
11.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)事业运行(项)年初预算为1,085,000元,支出决算为1,052,125.01元,完成年初预算的96.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
12.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项)年初预算为0元,追加预算为368,978.40支出决算为368,978.40元,决算数等于追加预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为2,904,000元,支出决算为2,962,545.05元,完成年初预算的102.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际需求,对年初预算进行了调整。
14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为350,000元,支出决算为347,969.26元,完成年初预算的99.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为88,215,000元,支出决算为89,393,319.98元,完成年初预算的101.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际需求,对年初预算进行了调整。
16.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为3,200,000元,支出决算为2,579,348.50元,完成年初预算的80.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度按照预算进度和合同履行相关支出进度。
17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)年初预算为6,868,000元,支出决算为6,808,937.47元,完成年初预算的99.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为2,280,000元,支出决算为2,011,715.40元,完成年初预算的88.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为65,052,000元,支出决算为67,137,183.30元,完成年初预算的103.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为21,636,000元,支出决算为20,044,892.97元,完成年初预算的92.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0元,追加预算为497,836.00支出决算为497,836.00元,决算数等于追加预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)年初预算为51,071,000元,支出决算为53,228,096.28元,完成年初预算的104.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
23.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为23,600,000元,支出决算为23,418,961.43元,完成年初预算的99.23%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
24.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0元,追加预算为1,090,748.00支出决算为1,090,748.00元,决算数等于追加预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
25.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)年初预算为25,709,000元,支出决算为26,742,547.32元,完成年初预算的104.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
26.一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项)年初预算为816,000元,支出决算为657,636.32元,完成年初预算的80.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
27.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)年初预算为33,880,000元,支出决算为33,606,156.92元,完成年初预算的99.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
28.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算为26,020,000元,支出决算为33,884,865.21元,完成年初预算的130.23%,决算数大于年初预算数的主要原因依据实际需求,对年初预算进行了调整。
29.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为5,490,000元,支出决算为5,488,883.80元,完成年初预算的99.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,缩减了经费开支。
30.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为21,369,000元,支出决算为21,600,452.49元,完成年初预算的101.08%,决算数大于年初预算数的主要原因本年度财政局为各级预算单位追加抚恤金专项经费。
31.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为0元,支出决算为3,041,346.22元,决算数大于年初预算数的主要原因依据实际需求,对年初预算进行了调整。
32.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)年初预算为57,500,000元,支出决算为56,023,998.02元,完成年初预算的97.43%,决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,缩减了经费开支。
33.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)年初预算为20,000,000元,支出决算为19,999,875.00元,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约,缩减了经费开支。
34.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0元,支出决算为7,758,703.57元,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际需求,对年初预算进行了调整。
35. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为32,711,000元,支出决算为31,777,342.29元,完成年初预算的97.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态调整,减少社会保险支出。
36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16,356,000元,支出决算为15,862,528.73元,完成年初预算的96.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态调整,减少社会保险支出。
37.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为775,000元,支出决算为600,560元,完成年初预算的77.49%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员动态和社险比例调整,社会保险支出相应也下降。
38.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为51,236,000元,支出决算为83,439,154.45元,完成年初预算的162.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度按照实际情况安排离休人员医药费支出。
39.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1,573,000元,支出决算为2,929,596.89元,完成年初预算的186.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员动态调整,事业单位医疗支出相应有所增加。
40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为3,674,000元,支出决算为3,498,381.54元,完成年初预算的95.22 %,决算数小年初预算数的主要原因是人员动态调整,公务员医疗支出相应有所下降。
41.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为600,000元,支出决算为612,001.72元,完成年初预算的102.00%,决算数大年初预算数的主要原因是人员动态调整,其他行政事业单位医疗支出相应有所增加。
42. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0元,支出决算为2,113,801.00元,决算数大于年初预算数的主要原因是依据实际情况,调整了年初预算。
43. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般职务付息支出(项)年初预算为14,815,000元,支出决算为14,814,522.00元,完成年初预算的99.99%,决算数年初预算数基本持平的主要原因是该支出严格执行了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市机关事务管理局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计555,564,875.64元,与2022年度相比减少4,946,663.13元,主要原因是预算进行调整,厉行节约,压减公用经费开支,各级预算单位严格控制公用支出,因此较上年度支出下降。其中:

人员经费437,424,312.07元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人家庭的补助支出。

公用经费118,140,563.57元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市机关事务管理局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入26,411,134.34元,支出26,411,134.34元,年末结转和结余0.00元。与2022年度相比,政府性基金财政拨款支出减少144,926,801.64元,下降84.59%主要原因是政府性基金专项债券项目资金减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市机关事务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款三公经费支出决算情况

(一)总体情况

2023年财政拨款三公经费预算18,877,000.00元,支出决算15,886,636.96元,与2023年预算相比减少2,990,363.04元,完成预算的84.16%;较上年减少2,966,864.55元,下降15.74%。决算数小于预算数,且较上年减少的主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用支出,严格控制“三公”经费的预算和支出情况。

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算362,000.00元,支出决算68,000.00元,与预算相比减少294,000.00元,完成预算的18.78%;较上年增加68,000.00元。决算数小于预算数的主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用支出,严格控制“因公出国(境)费”经费的预算和支出情况;决算数较上年增加的主要原因是:本年度相关二级预算单位因工作需要,按市统一工作安排,开展相关业务时,出国(境)团组增加,相应支出增加。

2023年本单位组织的出国团组1个,出国8人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算17,827,000.00元,支出决算15,699,578.46元,与预算相比减少2,127,421.54元,完成预算的88.07%;较上年减少3,051,802.05元,下降16.28%。决算数小于预算数,且较上年减少的主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用支出,严格控制“公务用车购置及运行维护费”的预算和支出情况其中:

公务用车运行维护费预算12,327,000.00元,支出决算10,283,286.45元,与预算相比减少2,043,713.55元,完成预算的83.42%;较上年减少1,538,784.34元,下降13.02%。决算数小于预算数,且较上年减少的主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用支出,严格控制“公务用车运行维护费”的预算和支出情况。截至20231231日,使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1277辆。

公务用车购置费预算5,500,000.00元,支出决算5,416,292.01元,与预算相比减少83,707.99元,完成预算的98.48%;较上年减少1,513,017.71元,下降21.84%。决算数小于预算数,且较上年减少的主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用支出,严格控制“公务用车购置费”的预算和支出情况。

2023年购置公务用车20辆。

3.公务接待费预算688,000.00元,支出决算119,058.50元,与预算相比减少568,941.50元,完成预算的17.31%;较上年增加16,937.50元,增长16.59%。决算数小于预算数的主要原因是:预算进行调整,厉行节约,压减公用支出,严格控制“公务接待费费”的预算和支出情况;决算数较上年增加的主要原因是:本年度各级预算单位严格按照市统一要求,在控制“三公”经费开支的同时,确保本年度本单位业务的开展,相关单位接待任务有所增加,因此“公务接待费”开支有所增加。

2023年本单位国内公务接待62批次,393人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市机关事务管理局2023年度机关运行经费决算数99,078,540.53元,比2022年减少10,143,930.01元,降低9.29%。主要原因是:预算进行调整,厉行节约,严格控制公用支出中的日常公用经费支出,因此相关行政单位和参照公务员管理的事业单位的机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市机关事务管理局2023政府采购支出总额131,539,951.75元,其中:政府采购货物支出19,009,848.83元、政府采购工程支出6,673,975.00元、政府采购服务支出105,856,127.92元。授予中小企业合同金额92,919,464元,占政府采购支出总额的70.64%,其中:授予小微企业合同金额63,401,154.93元,占政府采购支出总额的46.03%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的59.73%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的28.2%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的75.27%

十二、国有资产占有使用情况说明

截至20231231日,天津市机关事务管理局共有车辆1089辆,其中:副部(省)级及以上领导用车145主要负责人用车68机要通信用车271应急保障用车0执法执勤用车253特种专业技术用车65离退休干部服务用车139其他用车148,其他用车主要包括业务工作用车以及保障公务出行相关车辆。单价100万元以上的设备4台(套)。

十三、预算绩效情况说明

天津市机关事务管理局2023年度已对136个市级项目开展绩效自评,涉及金额284,742,016.85元,自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市机关事务管理局不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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